Guía sobre el Modelo 030. Variación Censal en España.
Qué es el modelo 030 en España
Definido técnicamente por la administración española, el modelo 030 es el censo de obligados tributarios en España. El modelo 030 es conocido también como la declaración censal en la administración tributaria. El modelo 030 en España sirve para que todos los obligados tributarios (es decir, contribuyentes) que no sean autónomos ni empresarios cambien sus datos en Hacienda o se den de alta en el censo para pagar sus impuestos correctamente.Técnicamente, el modelo 030 forma parte del censo de obligados tributarios y se utiliza para:
- Darse de alta en Hacienda
- Modificar datos personales o fiscales
- Comunicar cambios de residencia fiscal
Contratas con garantía: si lo contratado no se adapta a tus necesidades, te reembolsamos el dinero. Sin letra pequeña.
El modelo 030 online es la forma más rápida de decirle a Hacienda quién eres y dónde vives ahora. Es la declaración censal de las personas físicas sin actividad económica: la usas para darte de alta en el Censo de Obligados Tributarios, para comunicar un cambio de domicilio fiscal, para modificar tus datos personales o para dejar constancia de que ya no eres residente fiscal en España. Nosotros lo presentamos por ti: como agentes autorizados ante la Agencia Tributaria, revisamos tu situación censal, cumplimentamos el formulario y lo tramitamos electrónicamente. Tú no necesitas certificado digital, ni cita previa, ni entender la jerga de Hacienda. Todo 100% online, en español y con un asesor fiscal y un coordinador a tu lado.
Configura tu modelo 030 online
Presentación del modelo 030 — 24,90 €
Incluye: revisión de tu situación censal por tu asesor fiscal, cumplimentación del formulario, presentación electrónica ante la Agencia Tributaria y el justificante oficial en tu panel personal del Club. Eliges una de estas tres gestiones:
- Alta como residente fiscal español (modelo 030).
- Variación de datos censales (modelo 030): domicilio fiscal, domicilio para notificaciones, apellidos, estado civil, teléfono o correo para los avisos de la AEAT.
- Baja de la residencia fiscal española (modelo 030), cuando te vas de España.
Extras opcionales:
- Certificado de residencia fiscal español de este año (+29,00 €). Solicitamos tu certificado ante la AEAT y lo recibes con su Código Seguro de Verificación (CSV), listo para presentar ante un banco o ante la administración tributaria de otro país. Es lo que de verdad te piden cuando quieren pruebas: el resguardo del modelo 030, por sí solo, no acredita nada ante terceros. Total con el certificado: 53,90 €.
- Certificado de residencia fiscal de años anteriores (+69,00 €). Para acreditar ejercicios ya cerrados: reclamar retenciones que te aplicaron de más fuera de España, resolver una doble imposición o responder a un requerimiento por un año pasado. Total: 93,90 €.
- Análisis de tus obligaciones fiscales en tu nueva situación (+49,90 €). Un asesor fiscal repasa contigo qué te toca declarar a partir de ahora: si tributas como residente o como no residente, qué pasa con tus rentas de fuente española, qué modelos te aplican y en qué plazos. Es el extra que evita el error caro seis meses después.
Si tienes tu documento de identidad en vigor —el de tu país y/o tu pasaporte—, ya puedes empezar.
Qué es el modelo 030 y cuándo estás obligado a presentarlo
El modelo 030 es la «Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales», aprobada por la Orden EHA/3695/2007. Traducido: es el formulario que conecta tu vida real con lo que Hacienda tiene anotado sobre ti. Lo usan las personas físicas que no son autónomos ni empresarios (esos van por el modelo 036 o el 037).
Te toca presentarlo si estás en alguno de estos supuestos:
- Te das de alta en el Censo de Obligados Tributarios por primera vez.
- Solicitas un Número de Identificación Fiscal (NIF) y no dispones de DNI ni de NIE.
- Cambias de domicilio fiscal, dentro de España o al extranjero.
- Quieres fijar o modificar un domicilio distinto a efectos de notificaciones.
- Cambian tus datos identificativos: apellidos, nombre, número de documento o tu condición de residente o no residente.
- Cambias de estado civil (soltero, casado, viudo, divorciado, separado), indicando la fecha.
- Necesitas una nueva tarjeta acreditativa del NIF.
- Das de alta, modificas o das de baja el teléfono y las direcciones electrónicas para los avisos de la AEAT y de los Tribunales Económico-Administrativos.
¿Y cómo sabes si Hacienda te sigue considerando residente fiscal en España? Por el artículo 9 de la Ley del IRPF lo eres si se cumple cualquiera de estas tres condiciones: pasas más de 183 días del año natural en territorio español; tienes en España el núcleo principal de tus actividades o intereses económicos; o tu cónyuge no separado legalmente y tus hijos menores dependientes residen habitualmente aquí. El caso más frecuente entre nuestros miembros del Club es el de la baja: te mudas fuera y necesitas que Hacienda deje de contarte como residente.
Si quieres entender el cuadro completo antes de decidir, léete nuestra guía de tributación para extranjeros en España y calcula tu carga fiscal con las calculadoras fiscales para Europa. Y si tu situación toca varias áreas a la vez, aquí tienes todos nuestros servicios fiscales, contables y legales en España.
Por qué no conviene esperar
La ley te da tres meses para comunicar un cambio de domicilio fiscal con el modelo 030 —y menos aún si antes vence el plazo de tu declaración de la Renta, porque entonces tienes que comunicarlo al presentarla—. Pasado ese plazo no salta ninguna alarma: es que empiezan a pasar cosas silenciosas y caras.
Hacienda sigue enviando sus notificaciones al domicilio antiguo, y una notificación que no lees se da igualmente por practicada: te enteras cuando ya hay recargo. El banco puede bloquear una operación hasta que acredites dónde tributas. El país donde ahora vives te retiene por rentas que ya deberían tributar allí, y acabas pagando dos veces por lo mismo. Y si te has ido de España sin cursar tu baja censal, Hacienda te seguirá tratando como residente: obligado a declarar aquí tu renta mundial. Arreglarlo hoy cuesta 24,90 €. Arreglarlo después, con recargos, intereses y una reclamación de retenciones, cuesta bastante más y se tarda meses.
Documentación que necesitamos de ti
Todo se sube cómodamente a tu panel personal del Club:
- Tu documento de identidad en vigor: el de tu país y/o tu pasaporte.
- Tu NIF, NIE o DNI, si ya lo tienes (si no lo tienes, lo solicitamos con el propio modelo 030).
- Tu domicilio fiscal actual y tus datos de contacto (teléfono y correo para los avisos de la AEAT).
- Si es una variación: qué dato cambia y desde qué fecha.
- Si es una baja: la fecha de salida de España y tu nuevo domicilio en el extranjero.
- Si pides el certificado de residencia fiscal: qué ejercicio necesitas acreditar y ante qué país o entidad.
¿No tienes algún documento a mano? No pasa nada: tu gestor asociado te dirá exactamente dónde conseguirlo.
Tasas oficiales y plazos
Aquí jugamos con transparencia total: la Agencia Tributaria no cobra ninguna tasa por presentar el modelo 030 ni por expedir el certificado de residencia fiscal. Cero euros de tasa oficial. Lo que pagas con nosotros son solo nuestros honorarios por hacerlo bien y a la primera, sin que tengas que pelearte con la sede electrónica.
- Cambio de domicilio fiscal: plazo de 3 meses desde que se produce el cambio (o al presentar la Renta, si ese plazo vence antes).
- Resto de causas (alta, variación de datos, solicitud de NIF, baja): puedes presentarlo desde que se produce el hecho, sin plazo cerrado. Cuanto antes, menos riesgo de notificaciones perdidas.
- Certificado de residencia fiscal: la AEAT lo emite de forma inmediata cuando es posible, con un máximo legal de 20 días. Su validez es de 12 meses.
- Formas de presentación: electrónica con certificado digital o Cl@ve, presencial con cita previa, o por correo certificado. Nosotros lo hacemos por vía electrónica como agentes autorizados, así te ahorras las tres.
Puedes consultar el procedimiento y las instrucciones oficiales en la sede electrónica de la Agencia Tributaria.
Cómo funciona el servicio, paso a paso (sin sorpresas) para tu modelo 030 online
- Activas el servicio en esta página por 24,90 €. Eliges cuál de las tres gestiones necesitas —alta, variación o baja— y añades, si quieres, tu certificado de residencia fiscal (+29,00 € el de este año, +69,00 € el de años anteriores) o el análisis de tus obligaciones fiscales (+49,90 €). Pago 100% seguro.
- Recibes tu correo de bienvenida al Club VIVIR EN EUROPA. En pocos minutos tienes en tu bandeja el acceso a tu panel personal del Club. Desde ahí subes tu documentación con total tranquilidad y sin prisas.
- Tu asesor fiscal revisa tu situación censal. Comprobamos qué consta hoy sobre ti en la Agencia Tributaria y confirmamos que la gestión elegida es la correcta. Si tu caso pide otra cosa, te lo decimos antes de presentar nada.
- Presentamos tu modelo 030 ante la Agencia Tributaria. Lo tramitamos electrónicamente y, si lo has añadido, solicitamos tu certificado de residencia fiscal.
- Recibes tus justificantes en tu panel. El resguardo de presentación y, en su caso, el certificado con su Código Seguro de Verificación (CSV), descargables cuando quieras.
Durante todo el proceso tienes un gestor asociado a tu lado. Si algo no está claro, nos preguntas por chat y te respondemos. Tasa de respuesta del 100%.
Recuerda que presentar tu modelo 030 con VIVIR EN EUROPA significa:
- Atención 100% en español, estés donde estés, con un equipo que trabaja cada día con la Agencia Tributaria española.
- Ningún intermediario externo: lo tramita nuestro propio equipo de expertos fiscales.
- Sin certificado digital ni Cl@ve, sin cita previa y sin desplazarte: lo presentamos nosotros como agentes autorizados.
- Contratas con garantía: si el servicio no se adapta a tus necesidades, te reembolsamos el dinero.
Preguntas frecuentes sobre el modelo 030 online
¿Cuánto tarda? Presentamos tu modelo 030 en pocos días laborables desde que tenemos toda tu documentación en el panel del Club. La presentación electrónica es inmediata: el justificante lo tienes en cuanto la AEAT lo emite. Si has añadido el certificado de residencia fiscal, la Agencia Tributaria lo expide al momento cuando es posible y, como máximo, en 20 días.
¿Necesito certificado digital o Cl@ve? No. Ese es justo el problema que te quitamos de encima: presentamos por ti como agentes autorizados ante la Agencia Tributaria. Si además quieres tu propio certificado digital para futuros trámites, lo tramitamos con el servicio de certificado digital online en España, ahora por 19,90 €.
¿El modelo 030 es lo mismo que el certificado de residencia fiscal? No, y conviene tenerlo claro. El modelo 030 es la comunicación con la que actualizas tu situación en el censo de Hacienda. El certificado es el documento que acredita ante terceros dónde tributas. Muchas veces necesitas los dos: primero el 030 para que tus datos sean correctos, después el certificado para poder demostrarlo. Aquí el certificado es un extra (+29,00 € el de este año, +69,00 € el de años anteriores) pensado para quien además tiene que mover su situación censal. Si tus datos en Hacienda ya están al día y lo único que buscas es el documento acreditativo, no pases por aquí: entra directamente por el servicio de certificado de residencia fiscal en España, que es su producto propio.
Me voy de España, ¿me basta con la baja del modelo 030? Es el paso imprescindible, pero no siempre el único. Con la baja dejas constancia oficial de que ya no eres residente fiscal aquí. A partir de ahí, si conservas rentas de fuente española (un alquiler, un trabajo, inversiones), seguirás declarando como no residente: te lo explicamos en la guía de tributación de rendimientos como no residente en España. Y si eres socio o fundador con participaciones relevantes, revisa antes de irte el modelo 113 y el exit tax: ahí el importe en juego puede ser de seis cifras.
¿Qué pasa si presento el modelo 030 fuera de plazo? El plazo de 3 meses aplica al cambio de domicilio fiscal. Presentarlo tarde no conlleva una sanción automática, pero sí te deja expuesto: las notificaciones siguen yendo al domicilio antiguo y se consideran practicadas aunque no las leas, con sus recargos e intereses. Nuestro consejo es simple: presentarlo tarde es mucho mejor que no presentarlo.
Soy autónomo, ¿puedo usar el modelo 030? En general no: si estás dado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, tus comunicaciones van por el modelo 036 (o el 037). La excepción es que los empresarios y profesionales sí pueden usar el 030 para comunicar un cambio de estado civil o una variación de sus datos identificativos. Si tienes dudas sobre cuál te toca, lo vemos en la consulta fiscal en España (69,90 €).
No tengo DNI ni NIE, ¿puedo pedir un NIF con el modelo 030? Sí. Ese es uno de los usos previstos del formulario: las personas físicas que no disponen de DNI ni de NIE pueden solicitar con él la asignación de su Número de Identificación Fiscal. Indícanoslo al activar el servicio y tu asesor te dirá qué documentación aportar.
¿Y si no sé qué opción me corresponde: alta, variación o baja? No te preocupes por acertar a la primera. Tu asesor fiscal revisa qué consta hoy sobre ti en la Agencia Tributaria y confirma la gestión correcta antes de presentar nada. Y contratas con garantía: si el servicio no se adapta a tus necesidades, te reembolsamos el dinero.
¿Qué debo contratar? Guía rápida según tu trámite
- Acabo de llegar a España y quiero constar en Hacienda desde el principio → Modelo 030 con alta como residente fiscal (24,90 €). Si además necesitas el padrón, tienes el servicio de empadronarse en España.
- He cambiado de domicilio, de estado civil o de datos personales → Modelo 030 con variación de datos censales (24,90 €). Recuerda los 3 meses de plazo si es un cambio de domicilio fiscal.
- Me voy de España y quiero dejar mi salida bien documentada → Modelo 030 con baja de la residencia fiscal española (24,90 €).
- Me he mudado o me he ido de España y, además, un banco o una administración extranjera me pide acreditar dónde tributo → Modelo 030 (24,90 €) con el certificado de residencia fiscal de este año (+29,00 €), 53,90 € en total. El resguardo del 030 por sí solo no les vale.
- Solo me piden el certificado y mis datos en Hacienda ya están correctos → No pases por el modelo 030: contrata directamente el certificado de residencia fiscal en España. Quien solo necesita el documento entra por esa puerta; quien además mueve su situación censal lo resuelve todo aquí, en un solo proceso.
- Me reclaman, o quiero reclamar, por ejercicios pasados → Añade el certificado de años anteriores (+69,00 €), 93,90 € en total.
- No tengo claro qué me toca declarar a partir de ahora → Añade el análisis de tus obligaciones fiscales (+49,90 €), o ve directo a la consulta fiscal en España (69,90 €) si tu caso tiene varios países de por medio.
- Quiero delegar todo el año fiscal, no solo este trámite → Mira el Tax Care España: tus declaraciones, tu planificación y las notificaciones de la AEAT, todo cubierto.
- Ya tienes Cl@ve o certificado digital, sabes exactamente qué casilla marcar y solo vas a cambiar un teléfono o un correo de avisos → No lo contrates: eso lo haces tú en la sede de la AEAT en cinco minutos y gratis. Te lo decimos tal cual, porque preferimos que vuelvas cuando de verdad nos necesites.
Y recuerda: si lo que contratas no se adapta a tus necesidades, te reembolsamos el dinero. Sin letra pequeña.
Vivir en Europa en cifras
- +14.453 miembros del Club VIVIR EN EUROPA hasta mayo 2026
- +180.000 modelos presentados en toda Europa
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